出口退稅預申報錯了怎么沖減

外貿企業出口退稅系統紅字沖減的具體操作?注意事項:
外貿企業出口退稅系統紅字沖減的具體操作?
1.輸入數據時,因使用復印件或疏忽導致輸入數據與報關單數據不一致;
2.出口貨物退運時,需要將申報的數據用紅色核銷,即在系統中輸入負數,更正錯誤的數據。具體操作步驟:1。單擊向導,選擇 "第一步:免稅和退稅的數據收集;"和 "生成出口貨物抵銷明細 ",并在索引窗口中選擇要重建的記錄;2.點擊紅色按鈕 "抵消出口和,在彈出的對話框中選擇抵銷期,去掉 "所有單據收集后的抵銷。需要注意的是,紅字數據不能在當前核銷期間采集,否則系統不會允許其通過數據一致性檢查。另外必須注意的是,紅字核銷必須在收齊所有單據的當月進行,核銷必須在當前出口銷售額大于核銷銷售額的當月進行,否則生成明細申報數據時,系統還會提示數據一致性檢查錯誤。
出口退稅申報,發現上月的增值稅信息填錯了,已做了預申報和正式申報,怎么辦?應該盡快詢問退稅管理員。如果退稅失敗,可以直接重新申報。
出口退運申報表如何沖減?,錄入數據時,因使用復印件或錄入疏忽,導致錄入數據與報關單數據不符;
2.出口貨物退運時,需要將申報的數據用紅色核銷,即在系統中輸入負數,更正錯誤的數據。
具體操作步驟,
1.單擊向導,選擇 "第一步:免稅和退稅的數據收集;"和 "生成出口商品消費明細,并在索引窗口中選擇要重建的記錄;
2.點擊紅色按鈕 "抵消出口和,在彈出的對話框中選擇抵銷期,去掉 "所有單據收集后的抵銷。
需要注意的是,紅字數據不能在當前核銷期間采集,否則系統不會允許其通過數據一致性檢查。另外必須注意的是,紅字核銷必須在收齊所有單據的當月進行,核銷必須在當前出口銷售額大于核銷銷售額的當月進行,否則生成明細申報數據時,系統還會提示數據一致性檢查錯誤。